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索引号: 003097282/201907-00035 组配分类: 部门(单位)预决算
发布机构: ladbrokes立博中文版机关事务管理服务中心 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其他
名称: 原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018年度部门决算 文号:
发布日期: 2019-07-29
有效性: 有效
原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018年度部门决算
发布时间:2019-07-29 09:32 来源:市机关事务管理服务中心 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018年度部门决算

2019年7月

目 录

第一部分 原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018部门决算情况

第一部分 原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)概况

一、部门职责

(一)主管本级政府的机关事务工作,指导下级政府有关机关事务工作。负责拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、规章制度;负责市直机关事务的管理、保障、服务工作,指导全市机关事务工作的。加强对本级政府各部门和下级政府的机关事务工作的监督检查,根据职责分工及时依法调查处理有关违反机关事务管理制度、标准行为的举报。

(二)按规定组织拟订市机关后勤体制改革政策、制度并组织实施;指导市直机关各部门引进后勤服务社会资源工作,核定服务项目内容及标准,负责服务质量的监督管理。

(三) 负责市党政机关房地产管理工作;拟订市党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施;负责组织报批市直机关办公用房建设项目;负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理;负责市直机关办公用房、办公设施装修、维修改造项目和方案的审批;负责组织实施市直办公用房物业管理工作。

(四)负责全市公共机构节能工作,承担本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市直公共机构节能政策、制度并组织实施;制定公共机构能源消耗定额,制定建筑节能改造计划,并组织实施;组织开展市直公共机构能耗监测、统计和评价考核等管理工作。

(五) 负责市直单位公务用车管理工作,指导和监督县(区)公务用车管理工作。拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施;负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作;负责保障市委、市政府、市人大、市政协等部门特殊公务用车。

(六)负责市行政中心有关后勤保障服务工作。承办有关领导干部的生活服务事宜;承担市行政中心的社会管理综合治理、安全保卫工作。

(七)负责市直机关财务统管单位的财务报销和财务管理、审计工作;配合做好有关国有资产的管理。

(八)负责市内宾接待管理工作。负责制定完善市直党政机关国内公务接待管理制度和有关标准,指导全市党政机关国内公务接待工作;会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。参与市重要会议、重大活动、重大接待任务的服务保障工作。

(九)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,未增减。

纳入原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市机关事务管理局(接待办)本级

2

市机关财务结算中心

3

市机关后勤服务中心

第二部分 原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:市机关事务管理局(接待办)

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

栏 次

一、财政拨款收入

2883.11

一、一般公共服务支出

2382.76

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

124.85

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

60.00

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

196.44

九、医疗卫生与计划生育支出

21.36

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

0.49

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

68.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

11.00

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

2,943.11

本年支出合计

2805.89

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1.22

其中:提取职工福利基金

其中:项目支出结转和结余

转入事业基金

年末结转和结余

138.44

其中:项目支出结转和结余

111.91

总计

2944.33

总计

2944.33

收入决算表

公开02表

部门:市机关事务管理局(接待办)

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

合计

2,943.11

2,883.11

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

201

一般公共服务支出

2,408.08

2,348.08

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

20101

人大事务

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,762.09

1,762.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

445.30

445.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,289.20

1,289.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

27.59

27.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

71.22

71.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

60.72

60.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

557.48

497.48

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2019999

其他一般公共服务支出

557.48

497.48

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

204

公共安全支出

124.85

124.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

124.85

124.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

124.85

124.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

196.44

196.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

67.39

67.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.51

5.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.88

61.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

114.08

114.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

114.08

114.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

111.91

111.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

111.91

111.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

减排专项支出

111.91

111.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

37.52

37.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

12.71

12.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门:市机关事务管理局(接待办)

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

2,805.89

936.75

1,869.13

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,382.76

691.97

1,690.79

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,736.77

468.05

1,268.73

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

418.77

418.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,290.41

46.69

1,243.73

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

27.59

2.59

25.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

71.22

0.00

71.22

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

60.72

0.00

60.72

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

557.48

206.63

350.85

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

557.48

206.63

350.85

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

124.85

0.00

124.85

0.00

0.00

0.00

20404

检察

124.85

0.00

124.85

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

124.85

0.00

124.85

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

196.44

154.44

42.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

67.39

67.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.51

5.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.88

61.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

114.08

72.08

42.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

114.08

72.08

42.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

37.52

37.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

12.71

12.71

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:ladbrokes立博中文版机关事务管理局(接待办)

单位:万元

收 入

支 出

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,883.11

一、一般公共服务支出

2,322.76

2,322.76

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

124.85

124.85

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

196.44

196.44

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

21.36

21.36

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.49

0.49

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

68.99

68.99

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、其他支出

11.00

11.00

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2,883.11

本年支出合计

2,745.89

2,745.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

1.22

年末财政拨款结转和结余

138.44

138.44

0.00

一、一般公共预算财政拨款

1.22

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

2,884.33

总计

2,884.33

2,884.33

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:ladbrokes立博中文版机关事务管理局(接待办)

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

1.22

1.22

0.00

2,883.11

962.07

1,921.04

2,745.89

936.75

1,809.13

138.44

26.53

111.91

0.00

201

一般公共服务支出

1.22

1.22

0.00

2,348.08

717.29

1,630.79

2,322.76

691.97

1,630.79

26.53

26.53

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

17.29

17.29

0.00

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.00

0.00

0.00

17.29

17.29

0.00

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.22

1.22

0.00

1,762.09

493.36

1,268.73

1,736.77

468.05

1,268.73

26.53

26.53

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

445.30

445.30

0.00

418.77

418.77

0.00

26.53

26.53

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1.22

1.22

0.00

1,289.20

45.47

1,243.73

1,290.41

46.69

1,243.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

27.59

2.59

25.00

27.59

2.59

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

71.22

0.00

71.22

71.22

0.00

71.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

60.72

0.00

60.72

60.72

0.00

60.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

0.00

0.00

0.00

10.50

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

497.48

206.63

290.85

497.48

206.63

290.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

497.48

206.63

290.85

497.48

206.63

290.85

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

124.85

0.00

124.85

124.85

0.00

124.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

0.00

0.00

0.00

124.85

0.00

124.85

124.85

0.00

124.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

0.00

0.00

0.00

124.85

0.00

124.85

124.85

0.00

124.85

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

196.44

154.44

42.00

196.44

154.44

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

67.39

67.39

0.00

67.39

67.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

5.51

5.51

0.00

5.51

5.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

61.88

61.88

0.00

61.88

61.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

14.97

14.97

0.00

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

14.97

14.97

0.00

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

114.08

72.08

42.00

114.08

72.08

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

114.08

72.08

42.00

114.08

72.08

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

21.36

21.36

0.00

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

21.36

21.36

0.00

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

20.31

20.31

0.00

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

1.05

1.05

0.00

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

111.91

0.00

111.91

0.00

0.00

0.00

111.91

0.00

111.91

0.00

21111

污染减排

0.00

0.00

0.00

111.91

0.00

111.91

0.00

0.00

0.00

111.91

0.00

111.91

0.00

2111103

减排专项支出

0.00

0.00

0.00

111.91

0.00

111.91

0.00

0.00

0.00

111.91

0.00

111.91

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.49

0.00

0.49

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.49

0.00

0.49

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.49

0.00

0.49

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

68.99

68.99

0.00

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

68.99

68.99

0.00

68.99

68.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

37.52

37.52

0.00

37.52

37.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

18.76

18.76

0.00

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

0.00

0.00

0.00

12.71

12.71

0.00

12.71

12.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:ladbrokes立博中文版机关事务管理局(接待办)

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

797.05

302

商品和服务支出

91.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

289.55

30201

办公费

6.41

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

240.85

30202

印刷费

0.29

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

25.89

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

17.64

30205

水费

0.00

310

资本性支出

3.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.04

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

5.17

30207

邮电费

19.50

31002

办公设备购置

2.30

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

3.10

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

45.05

30211

差旅费

4.61

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

81.63

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.65

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.55

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

25.12

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

45.08

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.64

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.29

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

30.74

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

5.72

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.26

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.56

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

22.24

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

8.62

30239

其他交通费用

20.17

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

12.16

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

842.13

公用经费合计

94.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:ladbrokes立博中文版机关事务管理局(接待办)

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

第三部分 原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2944.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2944.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少142.06万元,下降4.6%,主要原因:一是减少了市直部门的维修经费;二是减少了公共机构节能减排经费;三是减少了市直部门的房屋租赁经费;四是其他收入的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2943.11万元,其中:财政拨款收入2883.11万元,占97.96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入60万元,占2.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2805.89万元,其中:基本支出936.76万元,占33.39%;项目支出1869.13万元,占66.61%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2884.33万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2884.33万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少202.06万元,下降6.55%,主要原因:一是减少了市直部门的维修经费;二是减少了公共机构节能减排经费;三是减少了市直部门的房屋租赁经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2883.11万元,占本年收入的97.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少198.14万元,下降6.43%。主要原因:一是减少了市直部门的维修经费;二是减少了公共机构节能减排经费;三是减少了市直部门的房屋租赁经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2745.89万元,占本年支出的97.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少339.28万元,下降10.99%。主要原因:一是减少了市直部门的维修经费;二是减少了公共机构节能减排经费;三是减少了市直部门的房屋租赁经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2745.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2322.76万元,占84.60%;公共安全(类)支出124.85万元,占4.55%;社会保障和就业(类)支出196.44万元,占7.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.36万元,占0.78%;城乡社区(类)支出0.49万元,占0.02%;住房保障(类)支出68.99万元,占2.51%;其他(类)支出11万元,占4.01%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,168.92万元,支出决算为2745.89万元,完成年初预算的126.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转经费结转使用;二是当年追加的人员经费及项目经费,三是代收代付国调队等单位经费。其中:基本支出936.76万元,占34.11%;项目支出1809.13万元,占65.89%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.29万元,决算数大于预算数的主要原因是部分日常办公经费下达在此类款项中。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为518.84万元,支出决算为418.77万元,完成年初预算的80.71%,决算数小于预算数的主要原因是将局机关事业单位养老保险等经费调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)中。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1558.5万元,支出决算为1,290.41万元,完成年初预算的82.80%,决算数小于预算数的主要原因是专项接待经费的结余。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.59万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的劳务派遣制驾驶员经费及上年结转经费。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.72万元,决算数大于预算数的主要原因代收的国调队调查及人员经费。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.50万元,决算数大于预算数的主要原因代收省国调队追加市国调队的专项经费。

7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为497.48万元,决算数大于预算数的主要原因为追加的维修及水电经费、人员经费及上年结转经费等。

8.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为124.85万元,决算数大于预算数的主要原因为追加的检察院办公楼维修改造资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.51万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.43万元,支出决算为61.88万元。决算数大于预算数的主要原因是将局机关事业单位基本养老保险缴费支出下达在此类款项中。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.97万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的人员去世抚恤金。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为114.08万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员一次性奖励及协保资金等。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.31万元,支出决算为20.31万元,完成年初预算的100%。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.52万元,支出决算为37.52万元,完成年初预算的100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.76万元,支出决算为18.76万元,完成年初预算的100%。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.71万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的职工住房补贴经费。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于预算数的主要原因是代收代付的省电台驻铜记者站、安徽日报驻铜记者站及《五松山诗词》学会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出962.07万元,其中人员经费842.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费94.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)机关运行经费支出94.63万元,比2017年增加12.35万元,增长14.99%,主要原因是办公费、差旅费、其他商品及服务支出、资本性支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)政府采购支出总额515.01万元,其中:政府采购货物支出47.48万元,政府采购工程支出125.34万元、政府采购服务支出342.19万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)共有车辆45辆,其中:一般公务用车45辆;单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,原ladbrokes立博中文版机关事务管理局(ladbrokes立博中文版委市政府接待办公室)组织对2018年度纳入部门预算的行政中心物业、安保、水电及维修(护)等3个项目开展了绩效目标申报,涉及资金884.36万元,占项目预算总额的60.63%。项目立项符合单位职责和相关管理规定,通过项目的实施,优化了服务保障,规范了后勤管理,为市机关事务工作的发展起到了积极作用。

本部门未组织对项目开展重点绩效评价,涉及资金0万元。上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。

未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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