一、2019年市级"三公"经费财政拨款支出决算表
单位:万元
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项 目
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决算数
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合 计
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2098.33
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因公出国(境)费
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96.16
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公务接待费
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445.48
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公务用车购置及运行费
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1556.69
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其中:公务用车运行维护费
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1256.99
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公务用车购置
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299.7
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二、2019年市级"三公"经费财政拨款支出情况说明
2019年,包括公开部门、涉密部门等在内的市级"三公"经费财政拨款支出决算数为2098.33万元,比年初预算3079万元减少980.67万元,下降31.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为96.16万元,公务接待费支出决算为445.48万元,公务用车购置及运行费支出决算为1556.69万元(其中公务用车运行维护费1256.99万元,公务用车购置299.7万元)。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费决算96.16万元,比年初预算203万元减少106.84万元,下降52.63%,主要原因是根据省批准的出国(境)计划,因公临时出国(境)业务培训、调研考察交流等外事活动减少。组团及参团出国(境)共计15批次,31人。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
(二)公务接待费决算445.48万元, 比年初预算1012万元减少566.52万元,下降55.98%。主要原因是严格执行公务接待相关制度,从严控制接待人数和标准。其中国内公务接待3473批次,接待35458人次。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和省、市实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《ladbrokes立博中文版党政机关国内公务接待管理办法》、《ladbrokes立博中文版市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕248号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费决算1556.69万元,比年初预算1864万元减少307.31万元,下降16.48%。其中,公务用车运行维护费1256.99万元,比年初预算1564万元减少307.01万元,下降16.47%,主要是市直部门单位进一步加强和规范公务用车使用管理,降低了公务用车运行成本。公务用车购置299.7万元,较年初预算300万元减少0.3万元,下降0.1%,主要是严格按照省市有关公务用车配备使用管理制度,统一更新公务用车22辆。截至2019年末,市本级公务用车公务用车保有量为593辆。运行维护费主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。