根据《中华人民共和国审计法》规定,ladbrokes立博中文版审计局派出审计组,自2023年3月21日至4月28日,对市文旅局、市经信局、市医保局、市民政局、市交通局等5家单位进行了信息化建设专项资金使用情况和网络安全审计。现将审计结果公告如下。
一、基本情况与审计评价
本次审计涉及市文旅局、市经信局、市医保局、市民政局、市交通局等5家单位,2020年以来,5家单位共计投入的信息化建设、升级和运维费用1618.16万元。审计抽查了28个信息化项目,其中23个已竣工验收并投入使用、3个已完成初验、1个在建、1个已停止使用。
审计结果表明,5家单位能够认真贯彻落实省、市相关部署要求,统筹推进信息化建设,切实加强项目管理,认真履行网络和数据安全责任,网络安全管理和信息化水平稳步提高,资金管理总体较为规范。
二、审计发现的主要问题
(一)资产管理和资金使用方面。一是资产管理核算不严格。部分单位信息化项目未及时进行资产登记或入账不规范,对信息化设备管理台账登记不完整;二是个别项目未按进度提前支付工程款;三是资金使用绩效不佳,部分信息化项目存在信息系统使用率低或个别模块未使用等情况。
(二)项目建设管理方面。一是部分信息化项目未按规定履行立项审批或备案程序;二是个别信息化项目招投标程序不合理;三是部分信息化项目未严格按招标文件要求签订合同;四是部分信息化项目未严格按照合同履行建设内容。
(三)网络和数据安全制度执行方面。一是网络安全责任制未落实,部分单位网络安全工作责任制落实不到位、网络安全资金保障不足;二是日常安全管理不严格,部分单位存在信息安全管理不严或是对信息化参建单位监督管理不到位,部分信息化系统未落实网络安全等级保护。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,ladbrokes立博中文版审计局已依法出具审计报告,并从信息化资产管理和效益、信息化项目建设管理、网络及数据安全责任意识等方面提出了审计建议。
具体审计整改结果由市文旅局、市经信局、市医保局、市民政局、市交通局等5家单位依法向社会公告。
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